邓州市文广新局2015年度部门决算公开 
发布日期: 2016-09-12 来源:

邓州市文广新局2015年度部门决算公开

 

第一部分

邓州市文化广电新闻出版局概况

一、主要职责

(一)部门基本情况

1、部门机构设置情况:市文化广电新闻出版局设13个内设机构。1.办公室(政务信息化办公室)2.行政审批服务科 3.社会文化科(非物质文化遗产管理科)4.艺术科5.文化市场管理科6.总编室(宣传管理科)7.广电事业管理科8.文物科9.新闻出版(版权)科(“扫黄打非”办公室)10.产业科11.人事科12.计划财务科13.纪检监察室.机关行政编制为24名。其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名,股级领导职数14名(含总工程师1名)。事业编制67名。

(二)2、单位职责:贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作和新闻出版工作及著作权管理的法律、法规和方针、政策,研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。扶助边远山区广播电影电视建设和发展;负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作,制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理;监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物,审查其内容和质量;负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;会同有关部门审查、申报教育电视台、教育收转台的建立和撤销。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。负责全市广播电视新闻单位记者证的核发管理工作,监督管理各报刊驻邓记者站,审核转报报刊社建站申请,查处违规违纪的新闻采风活动。指导管理全市电影制片、发行和放映工作,组织实施农村电影放映工程,负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,调解著作纠纷,查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责,依法查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪重大案件,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。

 

 

第二部分

邓州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算表

 

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第三部分

邓州市文化广电新闻出版局2015 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2015年收入总计2534.26 万元,支出总计1963.07万元,与2014年相比,收、支总计各增加(减少)+727.8和1004.17万元,增长(下降)40%和105 %。主要原因:政府加大了文化大发展大繁荣的投入力度。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2534.26万元,其中:财政拨款收入2534.26万元,占 100 %;事业收入0  万元, 占 0 %;经营收入0万元,占0  %;其他收入 0 万元,占 0 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1963.07万元,其中:基本支出538.14 万元,占27%;项目支出1424.93万元, 占73 %;经营支出  0万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年财政拨款收支总决算2534.26和1963.07万元。与 2014 年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)  727.8和1004.17万元,增长(下降)40%和105%。主要原因:政府加大了文化大发展大繁荣的投入力度。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 679.2 万元,支出决算为 1963.07万元,完成年初预算的289%。主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1763.57万元,占90 %;社会保障和就业支出166.11万元,占8.5%;医疗卫生与计划生育支出22.5万元,占1%;住房保障(类)支出10.9 万元,占0.5 %。

(一)文化体育与传媒(类)文化(款)。年初预算为526万元,支出决算为1763.57万元,完成年初预算的335 %。决算数大于预算数的主要原因:政府加大了文化体育大发展大繁荣的投入力度。

(二)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)。年初预算为119.8万元,支出决算为166.11万元,完成年初预算的139 %。决算数大于预算数的主要原因:离退休人员工资增加。

(三)医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)。年初预算为22.5  万元,支出决算为22.5 万元,完成年初预算的 100 %。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为10.9万元,支出决算为10.9万元,完成年初预算的100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款基本支出  538.14万元,其中:人员经费 508.55 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金;公用经费29.58万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为22万元,支出决算为 15.1 万元,完成预算的69  %,,主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少10.4  万元,下降41 %,主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。具体支出情况如下:

(一)公务用车购置及运行费 5.6 万元,完成预算的 56 %,其中,公务用车购置费 0 万元,购置 0 辆车;公务用车运行维护费 5.6 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

决算数比 2014 年增加(减少) 0.6 万元,增长(下降) 12 %,主要原因:为确保文化专项资金的落实到位增加了下乡文化检查次数。

(二)公务接待费 9.5万元,完成预算的79%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待150批次、人次。

决算数大于(小于)年初预算数的主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

决算数比 2014 年减少1万元,下降1%,主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2015 年机关运行经费支出29.58万元,比 2014年减少13%,主要原因:各部门认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出的结果。

(二)国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日,邓州市文广新局共有车辆6 辆,其中,一般公务用车 1 辆,,其他用车4辆,其他用车主要是新闻采访;单位价值20— 200万元大型设备  1台(套)。


 

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