人防办概况
一、人民防空办公室主要职责
(一)平时:宣传、贯彻人防法规;组织制定城市防空袭方案、人口疏散计划及各项保障计划;组织城市重要目标的防护建设;组织编制人防建设与城市建设相结合规划;修建人防工程审批、易地建设费征收审批、平时使用人防工程审批、人防工程拆除审批、通信警报拆除审批;开展人民防空知识教育;积极参加城市重大自然灾害和突发事故的抢险救灾等。 战时:做好紧急情况下的宣传动员;适时发放空袭警报;及时组织群众疏散、隐蔽;指导群众开展自救互救;组织群众防空组织开展抢险抢修工作,消除空袭后果;配合城市防卫作战,协助有关部门恢复生产和生活秩序。
(二)完成市委、市政府、市人武部和省人防办交办的其他工作任务。
第二部分
人民防空办公室2015年度部门决算表
附件2
收入支出决算总表
公开01表
部门: 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
153.47
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
15
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
16
|
149.77
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
17
|
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
18
|
|
六、其他收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
19
|
|
|
7
|
|
……医疗保障支出
|
20
|
2.2
|
|
8
|
|
住房保障支出
|
21
|
1.5
|
本年收入合计
|
9
|
|
本年支出合计
|
22
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
|
结余分配
|
23
|
|
年初结转和结余
|
11
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
12
|
|
|
25
|
|
合计
|
13
|
|
合计
|
26
|
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
153.47
|
153.47
|
|
|
|
|
|
2030603
|
人民防空
|
149.77
|
149.77
|
|
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算总表
公开03表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
153.47
|
70.7
|
82.77
|
|
|
|
2030603
|
人民防空
|
149.77
|
67
|
82.77
|
|
|
|
2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
|
|
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.2
|
0.2
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门: 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
153.47
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
16
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
149.77
|
149.77
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
|
|
|
|
7
|
|
……医疗卫生与计划支出
|
21
|
2.2
|
2.2
|
|
|
8
|
|
住房保障支出
|
22
|
1.5
|
1.5
|
|
本年收入合计
|
9
|
153.47
|
本年支出合计
|
23
|
153.47
|
153.47
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
|
年末结转和结余
|
24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
合计
|
14
|
153.47
|
合计
|
28
|
153.47
|
153.47
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
153.47
|
70.7
|
82.77
|
2030603
|
人民防空
|
149.77
|
67
|
82.77
|
2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.2
|
0.2
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
70.7
|
48.63
|
22.07
|
2030603
|
人民防空
|
67
|
44.93
|
22.07
|
2100502
|
事业单位医疗
|
2
|
2
|
|
2100599
|
其他医疗保障支出
|
0.2
|
0.2
|
|
2210201
|
住房公积金
|
1.5
|
1.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门: 单位:万元
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
|
31.02
|
|
|
|
15.71
|
15.31
|
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。