邓州市城市管理局2016年度部门决算
目 录
第一部分 邓州市城市管理局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 邓州市城市管理局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 邓州市城市管理局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 邓州市城市管理局概况
一、主要职能:。
(一)拟定:贯彻国家有关城市管理方面的法律、法规和方针、政策,结合本市实际,拟订城市管理的行政措施和规范性文件,并组织实施,监督检查执行情况。
(二)承担:承担城市综合管理职责、承担全市城市园林绿化工作职责、承担城市市容市貌管理职责、承担城市环境卫生管理职责、承担城市内河管理职责、负责市区城市管理行政执法的组织、协调工作;具体负责城市市容环境卫生、市政设施、园林绿化、城区内河等行政执法;负责系统内行政执法队伍的管理、督察、考核和规范化建设。
二、部门决算单位构成
纳入邓州市城市管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.邓州市城市管理局本级
第二部分
邓州市城市管理局2016年度部门决算表(报表后附公开)
第三部分
邓州市城市管理局2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计175.6万元,支出总计168.24万元,与2015年相比,收、支总计各减少37.78万元和30.42万元,下降22%和18%。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计175.6万元,其中:财政拨款收入175.6万元,占100%;
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计168.2万元,其中:基本支出154.2万元,占91.7%;项目支出14万元,占8.3%;
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算175.6万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少37.78万元和30.42万元,下降22%和18%
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出168.2万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.42万元,下降18%。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出168.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出168.2万元,占100%;
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为121.76万元,支出决算为168.24万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:目标奖、信访稳定奖、及单位人员工资增资。
六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为121.76万元,支出决算为168.24万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因是2016年临时追加经费46.48万元,主要是目标奖、信访稳定奖、及单位人员工资增资。
七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出168.2万元,其中:人员经费127.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;公用经费27.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、维修费。
八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元,支出决算为0.37万元,完成预算的3.52%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.37万元,完成预算的3.52%
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0.37万元。
1.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置0万元
公务用车运行支出0万元。
公务接待费支出0.37万元。其中:
其他国内公务接待支出为0.37万元。接待批次12次,人次25人,主要用于上级部门检查工作。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
我单位非行政或参公单位,无机关运行经费,2016年商品与服务支出经费支出27万元。
(二)政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况。
2016年期末,城管局共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:XX杂志社广告收入等。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) | 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 175.60 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 |
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 19.73 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 4.94 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 140.14 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.43 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | ||
| 24 | 53 | ||||
| 本年收入合计 | 25 | 175.60 | 本年支出合计 | 54 | 168.24 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 0.00 | 结余分配 | 55 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末结转和结余 | 56 | 7.36 |
| 28 | 57 | ||||
| 总计 | 29 | 175.60 | 总计 | 58 | 175.60 |
| 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表
部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
175.60
175.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
19.73
19.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
19.19
19.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
19.19
19.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
0.54
0.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
4.94
4.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21005
医疗保障
4.94
4.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100502
事业单位医疗
4.26
4.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2100599
其他医疗保障支出
0.68
0.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
147.50
147.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
147.50
147.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120104
城管执法
147.50
147.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
3.43
3.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
3.43
3.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.43
3.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| 支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 168.24 | 154.24 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注:本表反映部门本年度各项支出情况。
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 168.24 | 154.24 | 14.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.73 | 19.73 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | ||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 4.94 | 4.94 | 0.00 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | ||
| 2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 140.14 | 126.14 | 14.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 3.43 | 3.43 | 0.00 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
| 公开06表 | |||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元 | |||||
| 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 98.91 | 302 | 商品和服务支出 | 27.07 |
| 30101 | 基本工资 | 65.29 | 30201 | 办公费 | 4.42 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.26 | 30202 | 印刷费 | 6.74 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.82 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.22 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.26 | 30211 | 差旅费 | 4.69 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.19 | 30213 | 维修(护)费 | 1.47 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.02 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.37 |
| 30307 | 医疗费 | 4.94 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.86 |
| 30311 | 住房公积金 | 3.43 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.20 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.23 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.76 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |||
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |||
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |||
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 39906 | 赠与 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 127.17 | 公用经费合计 | 27.07 | ||
| 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元 | |||||||||||
| 2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 4.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门:河南省南阳市邓州市城市管理局(本级) 单位:万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 说明:城管局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | |||||||||



